當前位置:比比招標采購網 > 行業聚焦 > 湖南省財政廳全面加強政府采購內控管理[2023-12-7]
發布人:比比招標采購網 發布日期:2023-12-14
紅網時刻新聞12月6日訊(通訊員 劉懷瑤)為提升政府采購監管效能,有效防控風險,近日,湖南省財政廳遵循“全面內控、優化流程、防控風險、壓實責任”的基本原則,重新修訂了政府采購內部操作規程。
政府采購監督管理全覆蓋
新規程共有23個章節,比原規程新增了15個章節,無論是章數還是每章具體內容,都有補充和完善。根據政府采購處工作職能職責和所承擔重點工作要求,新規程將全部政府采購監督管理工作納入內控制度。
其中,電子化政府采購平臺管理、電子賣場建設和管理、評審專家管理、優化政府采購營商環境等重點工作均單獨成章,全面覆蓋了政府采購監督管理各項工作。
優化架構 風險點全面梳理
新規程按照總體原則、業務監管、信息管理和公文管理等進行設置,優化了架構。每一章節均按照事項概述、控制目標、文件依據、主要風險、控制措施、工作流程和流程導圖七個模塊撰寫。
同時,新規程還對潛在風險點進行了全面梳理,共列出風險點157個,比原規程增加了138個。并針對風險點,共提出98條控制措施,針對重大事項實行集體決策制度,落實崗位責任制度,實行歸口管理,將業務職責細化到崗位和個人,建立重點流程和重要環節之間相互制衡機制,做到風險可控,責任到人。
此外,新規程還重點對政府采購專家庫系統進行了查漏補缺,重構抽取規則,提高專家信息加密等級。維護評審專家合法權益,規范對評審專家的監督管理。
提升工作效率 全鏈條各環節電子化管理
在嚴格把關、責任清晰的前提下,新規程簡化了流程,提升了工作效率。通過健全完善專業化信息管理系統實現政府采購業務全鏈條各環節電子化管理,優化非公開招標采購方式審批管理,明確單一來源項目和存在政策理解分歧的非公開招標采購方式審批需報稅政法規處會簽,其余非公開招標采購方式審批由政府采購處嚴格按法定情形提出審批意見。
針對投訴處理,新規程進一步明晰了崗位職責,指導督促采購人落實主體責任,加強與相關單位聯系與反饋,強化臺賬管理和督辦機制,設置預留5天工作提醒,確保按時辦結。
來源:紅網